NOTA AGGIUNTIVA ALLO STATO DI PREVISIONE PER LA DIFESA - ANNO 2004

EVOLUZIONE DEGLI STANZIAMENTI PREVISIONALI PER LA DIFESA

 

Anni

2000

2001

2002

2003

2004

Bilancio difesa

Variazione % annua

16.963,4

17.777,0

4,8%

19.025,1

7%

19.375,8

1,8%

19.670,1

1,5%

Funzione difesa

Variazione % annua

11.871,8

 

12.631,4

6,4%

13.665,6

8,2%

13.803,4

1,0%

14.088,8

2,1%

Funzione Sicurezza Pubblica (Arma)

Variazione % annua

3.837,2

 

3.909,2

1,9%

4.263,7

9,1%

4.555,7

6,8%

4.614,9

1,3%

Funzioni esterne

Variazione % annua

112,9

 

234,7

108%

216,9

-7,6%

245,9

13,4%

237,4%

- 3,5%

Pensioni Provvisorie

Variazione % annua

1.141,5

 

1.001,6

-12,3%

879,0

-12,2%

770,9

-12,3%

729

- 5,4%

 

EVOLUZIONE DEGLI STANZIAMENTI PREVISIONALI PER LA DIFESA

 

Anno

2000

2001

2002

2003

2004

Bilancio Difesa

Prodotto interno lordo

Inflazione nazionale

Percentuale del PIL

A valori costanti 2000

Differenza % rispetto al 2000

16.963,4

1.164.767

2.6

1,456%

16.963,5

 

17.777

1.216.538

2,8

1,461%

17.292,8

1,9%

19.025,1

1.258.350

2,4

1,512%

18.073,2

6,5%

19.375,9

1.303.662

2,4

1,468%

17.975,0

6%

19.670,1

1.354.072

1,7

1,453%

17.942,9

5,8%

Funzione Difesa (FFAA)

Percentuale del P.I.L.

a valori costanti 2000

diff. % rispetto 2000

11.871,8

1,019%

11.871,8

 

12.631,4

1,038%

12.287,4

3,5%

13.665,6

1,086%

12.981,8

9,4%

13.803,4

1,059%

12.805,4

7,9%

14.088,8

1,040%

12.851,7

8,3%

Funzione sicurezza Pubblica

a valori costanti 2000

diff. % rispetto 2000

3.837,2

3.837,2

 

3.909,2

3.802,7

-0,9%

4.263,7

4.050,3

5,6%

4.555,7

4.226,3

10,1%

4.614,9

4.209,6

9,7%

Funzione esterna

a valori costanti 2000

diff. % rispetto 2000

112,6

112,9

 

234,7

228,4

102,3%

216,9

206,1

82,5%

245,9

228,2

102,1

237,4

216,6

91,9%

Pensioni Provvisorie

a valori costanti 2000

diff. % rispetto 2000

1.141,5

1.141,5

1.001,6

974,3

- 14,6%

879

835,0

- 26,9%

770,9

715,1

- 37,4%

729,0

664,9

- 41,7

 

Totale degli uomini impiegati all’estero data del 30 settembre 2003 – 9683

Sedi: Malta – Egitto – Libano – Israele – Iraq – Palestina – Kosovo – Albania – Bosnia – Marocco – Etiopia/Eritrea – Congo – Isaf –( Kabul-Ancara-Abu Dabi) –Enduring Freedom ( Afganistan) – India / Pakistan

 

LA FUNZIONE DIFESA

 

Anno

2003 Milioni €

2004

Valore assoluto

Valore %

personale

7.022,6

7.491,3

468,7

6,7%

esercizio

3.423,3

3.402,0

- 21,3

0,6%

investimento

3.357,5

3.195,5

- 162,0

-4,8%

totale

113.803,4

14.088,8

285,4

2,1%

 

Spese per il personale

 

 

2003

2004

valore assoluto

valore %

personale militare

in servizio permanente

5.112,6

5.397,1

284,5

5,6%

leva - richiamati - cpl

724,6

790,3

65,7

9,1%

personale civile

1.185,4

1.303,9

118,5

10,0

totale

7.022,6

7.491,3

468,7

6,7%

 

 Nel 2004la riduzione del personale militare ammonta a 8.554 – passando da 211.926 a 202.673

Previsioni:

- incremento di    339 ufficiali

- riduzione di       398 Marescialli

- incremento di    626 Sergenti

- incremento di 3.992 volontari di truppa –

- riduzione di  13.392 militari di leva/forze di complemento/allievi

 

Spese per l’esercizio

 

2003

2004

valere assoluto

valore %

formazione e addestramento

341,4

355,6

14,2

4,2%

manutenzione e supporto

1.489,8

1.570,8

80,9

5,4 %

infrastrutture

343,0

405,4

62,4

18,2 %

funz. Comandi Reparti Opv.

906,3

966,2

59,9

6,6 %

provvidenze

24,1

23,7

- 0,4

- 1,9 %

esigenze interforze

318,6

80,3

- 283,3

- 74,8%

totale

3.423,3

3.402,0

- 21,4

- 0,6%

 

Spese per l’investimento

 

2003

2004

valore assoluto

valore %

ricerca e sviluppo

319,6

365,3

45,6

14,3%

Ammod. Rinnov.mezzi e materiali

2.811,4

2.625,6

- 185,7

- 6,6%

infrastrutture

226,5

204,6

- 21,9

- 9,7%

totale

3.357,5

3.195,5

- 162,0

- 4,8%

 

La componente interforze

 

2003

2004

valore assoluto

valore %

Personale

907,0

981,0

74,0

8,2%

Esercizio

792,8

751,8

- 41,1

- 5,2%

Investimento

408,2

434,3

26,1

6,4%

totale

2.108,0

2.167,1

59,0

2,8%

 

 

EVOLUZIONE DEGLI STANZIAMENTI PREVISIONALI PER LA FUNZIONE DIFESA

 

 

2000

2001

2002

2003

2004

Inflazione Nazionale

2,6

2,8

2,4

2,4

1,7

Funzione Difesa

variazione % annua

a valori costanti 2000

differenza % 2000

11.871,8

 

11.871,8

 

12.631,4

6,4%

12.287,4

3,5%

13.665,6

8,2%

12.981,8

9,3%

13.803,4

1%

12.805,4

7,9%

14.088,8

2,1%

12.851,7

8,3%

Personale

variazione % annua

a valori costanti 2000

differenza % 2000

5.616,8

 

5.616,8

 

5.816

3,5%

5.657,6

0,7%

6.577,6

13,1%

6.248,4

11,2%

7.022,6

6,8%

6.514,9

16%

7.491,3

6,7%

6.833,5

21,7%

Esercizio

variazione % annua

a valori costanti 2000

differenza % 2000

3.329

 

3.329

 

3.571,7

7,3%

3.474,4

4,4%

3.588,7

0,5%

3.409,1

2,4%

3.423,3

- 4,6%

3.175,8

- 4,6%

3.402,0

-          -          - 0,6%

              3.103,3

- 6,8%

Investimento

variazione % annua

a valori costanti 2000

differenza % 2000

2.926

 

2.926

 

3.250,2

11,1%

3.161,7

8,1%

3.499,3

7,7%

3.324,2

13,6%

3.357,5

- 4,1%

3.114,8

6,5%

3.195,5

- 4,8%

2.914,9

- 0,4

 

FUNZIONE DIFESA ARTICOLAZIONE DELLE SPESE – milioni di €

 

Settori di spesa

2003

2004

valore assoluto

valore %

1.Personale

   a. personale militare

      - in servizio permanente

      - leva,cpl,richiamati

    b) personale civile

Totale 1

 

 

5.112,6

724,6

1.185,4

7.022,6

 

 

5.397,1

790,3

1.303,9

7.491,3

 

 

284,5

65,7

118

468

 

 

5,6%

9,1%

10,0%

6,7%

2. Esercizio

   a. formazione e addestramento

   b. Manutenzione e supporto

   c. Infrastrutture

   d. Funz.to Comandi/rep.oper./enti

   e. Provvidenze

   f. Esigenze Interforze

Totale 2

 

341,4

1.489,8

343

906,3

24,1

318,6

3.423,3

 

355,6

1.570,8

405,4

966,2

23,7

80,3

3.402,0

 

14,2

80,9

62,4

59,9

- 0,4

- 238,3

- 21,4

 

4,2%

5,4%

18,2%

6,6%

- 1,9 %

- 74,8%

- 0,6 %

3. Investimento

   a.ricerca e sviluppo

   b. Amm.to e Rinnovamento

      mezzi e materiali

      infrastrutture

Totale 3

 

319,6

 

2.811,4

226,5

3.357,5

 

365,3

 

2.625,6

204,6

3.195,5

 

45,6

 

- 185,7

- 21,9

- 162,0

 

14,3%

 

- 6,6%

9,7%

- 4,8%

Totale Generale

13.803,4

14.088,8

285,3

2,1%

 

AREA INTERFORZE ARTICOLAZIONE DELLE SPESE

 

Settori di spesa

2003

2004

valore assoluto

valore %

1.Personale

   a. personale militare

      - in servizio permanente

      - leva,cpl,richiamati

    b) personale civile

Totale 1

 

 

772,6

2,3

132,2

907

 

 

818,5

2,5

160,0

981,0

 

 

46

0,2

27,8

74,0

 

 

5,9%

9,6%

21,0%

8,2%

2. Esercizio

   a. formazione e addestramento

   b. Manutenzione e supporto

   c. Infrastrutture

   d. Funz.to Comandi/rep.oper./enti

   e. Provvidenze

   f. Esigenze Interforze

Totale 2

 

36,9

92,8

139,6

365,3

2,8

155,5

792,8

 

34,2

85,0

166,7

382,6

2,9

80,3

751,8

 

- 2,7

- 7,7

27,1

17,3

0,1

- 75,2

 - 41,1

 

- 7,3%

- 8,4%

19,4%

4,7%

5,4%

- 48,3%

- 5,2%

3. Investimento

   a.ricerca e sviluppo

   b. Amm.to e Rinnovamento

      mezzi e materiali

      infrastrutture

Totale 3

 

242,3

 

96,9

69

408,2

 

241,0

 

114,2

79,1

434,3

 

- 1,3

 

17,3

10,1

26,1

 

- 0,5%

 

17,9%

14,6%

6,4%

Totale Generale

2.108,0

2.167,1

59

2,8%

 

ESERCITO - ARTICOLAZIONE DELLE SPESE

 

Settori di spesa

2003

2004

valore assoluto

valore %

1.Personale

   a. personale militare

      - in servizio permanente

      - leva,cpl,richiamati

    b) personale civile

Totale 1

 

 

2.102,1

532,8

498,0

3.132,9

 

 

2.217,1

581,1

534,3

3.332,5

 

 

115,0

48,3

36,3

199,6

 

 

5,5%

9,1%

7,3%

6,4%

2. Esercizio

   a. formazione e addestramento

   b. Manutenzione e supporto

   c. Infrastrutture

   d. Funz.to Comandi/rep.oper./enti

   e. Provvidenze

   f. Esigenze Interforze

Totale 2

 

130,3

487,3

119,8

278,5

14,6

68,1

1.098,6

 

125,6

517,1

138,6

297,4

14,5

 

1.093,3

 

- 4,7

29,8

18,8

18,8

- 0,1

- 68,1

- 5,4

 

- 3,6%

6,1%

15,7%

6,8%

- 0,7%

- 100%

- 0,5%

3. Investimento

   a.ricerca e sviluppo

   b. Amm.to e Rinnovamento

      mezzi e materiali

      infrastrutture

Totale 3

 

42,1

 

727,5

62,5

832,1

 

18,7

 

664,0

48,5

731,2

 

- 23,4

 

- 63,5

- 14,0

- 100,9

 

- 55,6%

 

- 8,7%

- 22,3%

- 12,1%

Totale Generale

5.063,7

5.157,0

93,3

1,8%

 

 

MARINA - ARTICOLAZIONE DELLE SPESE

 

Settori di spesa

2003

2004

valore assoluto

valore %

1.Personale

   a. personale militare

      - in servizio permanente

      - leva,cpl,richiamati

    b) personale civile

Totale 1

 

 

795,1

123,8

394,8

1.313,7

 

 

838,4

135,0

431,5

1.404,9

 

 

43,3

11,2

36,7

91,1

 

 

5,4%

9%

9,3%

6,9%

2. Esercizio

   a. formazione e addestramento

   b. Manutenzione e supporto

   c. Infrastrutture

   d. Funz.to Comandi/rep.oper./enti

   e. Provvidenze

   f. Esigenze Interforze

Totale 2

 

63,5

266,8

36,9

117,9

3,4

35,8

524,2

 

64,4

293,2

39,6

125,1

3,4

 

525,8

 

0,9

26,4

2,8

7,3

0,0

- 35,8

1,6

 

1,4%

9,9%

7,5%

6,2%

0,1%

- 100%

0,3%

3. Investimento

   a. ricerca e sviluppo

   b. Amm.to e Rinnovamento

      mezzi e materiali

      infrastrutture

Totale 3

 

14,8

 

814,6

31

860,4

 

9,9

 

804,5

30

844,3

 

-5,0

 

- 10,1

- 1,0

- 16,1

 

- 33,4%

 

- 1,2%

- 3,2%

- 1,9%

Totale Generale

2.698,4

2.775,0

76,6

2,8%

 

AERONAUTICA - ARTICOLAZIONE DELLE SPESE

 

Settori di spesa

2003

2004

valore assoluto

valore %

1.Personale

   a. personale militare

      - in servizio permanente

      - leva,cpl,richiamati

    b) personale civile

Totale 1

 

 

1.442,8

65,7

160,4

1.669,0

 

 

1.523,1

71,7

178,1

1.772,9

 

 

80,3

6

17,7

103,9

 

 

5,6%

9,1%

11%

6,2%

2. Esercizio

   a. formazione e addestramento

   b. Manutenzione e supporto

   c. Infrastrutture

   d. Funz.to Comandi/rep.oper./enti

   e. Provvidenze

   f. Esigenze Interforze

Totale 2

 

110,6

643,0

46,8

144,6

3,3

59,3

1.007,5

 

131,3

675,4

60,5

161,1

2,8

 

1.031,1

 

20,7

32,4

13,7

16,6

- 0,5

- 59,3

23,6

 

18,7%

5,0%

29,2%

11,5%

- 15,0%

- 100%

2,3%

3. Investimento

   a.ricerca e sviluppo

   b. Amm.to e Rinnovamento

      mezzi e materiali

      infrastrutture

Totale 3

 

20,4

 

1.172,4

64

1.256,8

 

95,7

 

1.043,0

47,0

1.185,7

 

75,3

 

- 129,4

- 17,0

- 71,1

 

368,5%

 

- 11%

- 26,6%

- 5,7%

Totale Generale

3.933,4

3.989,7

56,4

1,4%

 

 

 

FUNZIONE DIFESA - SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE

 

categoria

forza bilanciata 2003

2004

differenza

Ufficiali

servizio permanente

richiamati

ferma prolungata

prima nomina

forze di complemento

totale

 

22.879

91

1.319

994

158

25.441

 

23.828

70

1.063

545

274

25.780

 

949

- 21

- 256

- 449

116

339

Marescialli

servizio permanente

richiamati

totale

 

65.687

9

65.696

 

65.289

9

65.298

 

- 398

0

- 398

Sergenti

servizio permanente

richiamati

totale

 

9.073

2

9.075

 

9.701

0

9.701

 

628

- 2

626

Volontari di truppa

servizio permanente

ferma breve

totale

 

28.894

37.674

66.568

 

29.214

41.346

70.560

 

320

3.672

3.992

Allievi accademie e scuole

3.544

3.124

- 420

Leva

leva ordinaria

richiamati

totale

 

39.875

1.727

41.602

 

27.483

727

28.210

 

- 12.392

- 1000

- 13.392

TOTALE GENERALE

211.926

202.673

- 9.253

 

ESERCITO - SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE

 

categoria

forza bilanciata 2003

 

differenza

Ufficiali

servizio permanente

richiamati

ferma prolungata

prima nomina

forze di complemento

totale

 

12.930

71

502

581

148

14.232

 

13.308

58

344

302

74

14.086

 

378

- 13

- 158

- 279

74

- 146

Marescialli

servizio permanente

richiamati

totale

 

22.947

5

22.952

 

22.935

5

22.940

 

- 12

0

- 12

Sergenti

servizio permanente

richiamati

totale

 

3.130

0

3.130

 

3.528

0

3.528

 

 

398

0

398

Volontari di truppa

servizio permanente

ferma breve

totale

 

23.811

29.704

53.515

 

24.409

31.046

55.455

 

598

1.342

1.940

Allievi accademie e scuole

1.547

1.418

- 129

Leva

leva ordinaria

richiamati

totale

 

27.837

1.727

29.564

 

21.683

727

22.410

 

- 6.154

- 1000

- 7.154

TOTALE GENERALE

124.940

119.837

- 5.103

 

 

MARINA - SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE

 

categoria

forza bilanciata 2003

2004

differenza

Ufficiali

servizio permanente

richiamati

ferma prolungata

prima nomina

Forze di completamento/ausiliari FP

totale

 

4150

14

400

290

0

4.854

 

4150

7

410

80

190

4.837

 

0

- 7

10

- 210

190

- 17

Marescialli

servizio permanente

richiamati

totale

 

13.640

3

13.643

 

13.600

3

13.603

 

- 40

0

- 40

Sergenti

servizio permanente

richiamati

totale

 

3.073

0

3.073

 

3.078

0

3.078

 

5

0

5

Volontari di truppa

servizio permanente

ferma breve

totale

 

3.405

5.870

9.275

 

3.405

6.450

9.855

 

0

580

580

Allievi accademie e scuole

1.166

1.080

- 86

Leva

leva ordinaria

richiamati

totale

 

5.286

0

5.286

 

3.000

0

3000

 

- 2.286

0

- 2.286

TOTALE GENERALE

37.297

35.453

- 1.844

 

AERONAUTICA - SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE

 

categoria

forza bilanciata 2003

2004

differenza

Ufficiali

servizio permanente

richiamati

ferma prolungata

prima nomina

forze di complemento

totale

 

5.799

6

417

123

10

6.355

 

6.370

5

309

163

10

6.857

 

571

-1

- 108

40

0

502

Marescialli

servizio permanente

richiamati

totale

 

29.100

1

29.101

 

28.754

1

28.755

 

- 346

0

- 346

Sergenti

servizio permanente

richiamati

totale

 

2.870

2

2.872

 

3.095

0

3.095

 

225

0

- 2

Volontari di truppa

servizio permanente

ferma breve

totale

 

1.678

2.100

3.778

 

1.400

3.850

5.250

 

- 278

1.750

1.472

Allievi accademie e scuole

831

626

- 205

Leva

leva ordinaria

richiamati

totale

 

6.752

0

6.752

 

2.800

0

2.800

 

- 3.952

0

- 3.952

TOTALE GENERALE

49.689

47.383

- 2.306

 

 

 

 

FUNZIONE DIFESA - SITUAZIONE DEL PERSONALE CIVILE

 

categoria

forza bilanciata 2003

2004

differenza

Area interforze – compresa Agenzia Industrie e Difesa

Personale dirigente e assimilato

personale dei livelli

totale

 

 

218

6.168

6.386

 

 

224

6.338

6.562

 

 

6

170

176

Esercito

personale dirigente e assimilato

personale dei livelli

totale

 

182

14.753

14.935

 

136

14.934

15.070

 

- 46

181

135

Marina

Personale dirigente e assimilato

personale dei livelli

totale

 

40

13.195

13.235

 

41

13.474

13.515

 

1

279

280

Aeronautica

Personale dirigente e assimilato

personale dei livelli

totale

 

16

5.474

5.490

 

16

5.582

5.598

 

0

108

108

Personale dirigente e assimilato *

personale dei livelli

TOTALE GENERALE

456

39.590

40.046

417

40.328

40.745

- 39

738

699

 

 * di cui 92 insegnanti e 103 magistrati nel 2003 e 102 insegnanti e 103 magistrati nel 2004

 

 

SETTORE INVESTIMENTO

PROGRAMMI DI PREVISTO FINANZIAMENTO NEL 2004

RIEPILOGO STANZIAMENTI PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA’ OPERATIVE

 

Capacità Operativa

Milioni di €

A – Comando, controllo, comunicazioni ed informazioni (C31)

245,2

B – Intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaisance (ISTAR)

76,0

C – Schieramento e mobilità

588,9

D – Precisione ed efficacia di ingaggio, sopravvivenza e protezione delle forze

1.893,4

E – Sostenibilità logistica

274,4

F – Ricerce e sviluppo

117,6

 

3.195,5

 

SETTORE INVESTIMENTO - PROGRAMMI DI PREVISTO FINANZIAMENTO NEL 2004

STANZIAMENTI PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA’ OPERATIVE INTERFORZE

 

Capacità Operativa

Programmi

Milioni di €

A – Comando, controllo

-          -          Comunicazioni ed informazioni

 

totale

1 – Sistema di telerilevamento satellitare Helios- 1

2 – Sistema satellitare di telerilevamento Cosmo-Skymed

3 – Rete telecomunicazioni ed informazioni interforze

6,2

41,0

24,5

71,7

B - Intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaisance (ISTAR)

totale

1 – Sistema Signal Intelligence Navale (SIGINT)

28,0

 

_____

28,0

D - Precisione ed efficacia di ingaggio,sopravvivenza e protezione delle forze

totale

1 – Sviluppo veicolo Joint Strike Fighter (JSF)

126,0

 

_____

126,0

E - Sostenibilità logistica

 

 

 

 

 

 

totale

1 – Poligono sperimentale interforze (SPERINTER)

2 – Centri interforze studi applicati militari (CISAM)

3 – Polo tecnico-logistico interforze (NBC)

4 – Programmi infrastrutturali NATO

5 – Programmi infrastrutturali dell’area operativa amministrativa

6 – Ammodernamenti minori

4,1

2,1

0,2

60,0

17,7

 

9,5

93,6

F - Ricerce e sviluppo

totale

1 – Programmi vari di ricerca tecnologica e di sviluppo

115

115

TOTALE

434,3

 

 

SETTORE INVESTIMENTO - PROGRAMMI DI PREVISTO FINANZIAMENTO NEL 2004

STANZIAMENTI PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA’ OPERATIVE TERRESTRI

 

Capacità Operativa

Programmi

Milioni di €

A - Comando, controllo

Comunicazioni ed informazioni

 

 

 

 

 

 

totale

1 - Posti comando automatizzati di Regimento/ Brigata/ Divisione

2 – Ponti radio media/grande capacità

3 – Gruppi elettrogeni da 10+10 kw e da 25+25 kw

4 – Stazioni radio VHF – EPM SICGARS III

5 – Sistema di comando – controllo e navigazione

6 – MIDS-LVT sviluppo ed acquisizione

7 – Programmi minori

10,8

 

37,0

9,0

12,0

8,0

8,1

15,7

100,6

C - Schieramento e mobilità

totale

1 – Elicotteri NH – 90 industrializzazione e produzione

189,4

189,4

D - Precisione ed efficacia di ingaggio, sopravvivenza e protezione delle forze

 

 

 

 

 

 

 

 

totale

1 – Elicotteri A – 129 da combattimento

2 – Veicoli blindati leggeri 4x4 e 6x6 “PUMA”

3 – Veicoli corazzati da cbt. “DARDO” COMBAT – 1 Fase

4 – Veicoli cingolati leggeri BV 206 e 206 S

5 – Veicoli tattici e tattico-logistici

6 – Mezzi e materiali del genio

7 – Sistema missilistico superficie/aria terrestre “FSAF”

8 – Sistemi missilistici controcarro

9 – Obici semoventi PZH 2000

10 – Programmi minori di artiglieria terrestre e contraerea

11 – Programmi minori di fanteria

36,2

28,9

36,7

12,4

56,8

28,2

52,3

34,9

32,8

8,9

36,3

364,2

E - Sostenibilità logistica

 

 

 

totale

1 – Munizionamento

2 – Attrezzature e stabilimenti di lavoro

3 – Infrastrutture nazionali

4 – Programmi minori

10,7

5,0

48,5

12,9

77,0

TOTALE

731,2

 

SETTORE INVESTIMENTO - PROGRAMMI DI PREVISTO FINANZIAMENTO NEL 2004

STANZIAMENTI PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA’ OPERATIVE NAVALI

 

Capacità Operativa

Programmi

Milioni di €

A - Comando, controllo

Comunicazioni ed informazioni

 

totale

1 – Rete radar costiera

2 – Sistemi satellitari tribanda

3 – Programmi minori di C4I

9,8

6,8

3,8

20,4

C - Schieramento e mobilità

 

totale

1 – Elicotteri HN- 90 industrializzazione e produzione

2 – Elicotteri imbarcati EH - 101

69,7

56,5

126,2

D - Precisione ed efficacia di ingaggio, sopravvivenza e protezione delle forze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totale

1 – Nuova portaerei – nave Andrea Doria

2 – Fregate antiaeree classe “Orizzonte”

3 – Fregate di nuova generazione

4 – Sommergibili di nuova generazione U-212

5 – Ammodernamenti di mezza vita Caccia cl. “DE LA PENNE” e Fregate cl. “MAESTRALE”

6 – Ammodernamento di mezza vita sommergibili cl. “SAURO”

7 – Velivoli imbarcati AV – 8B

8 - Sistema missilistico superficie/aria terrestre e navale “FSAF”

9 - Sistema missilistico sup./aria medio raggio navale  (PAAMS”)

10 - Sistema missilistico sup./sup. navale “TESEO”

11- Sistema missilistico antisommergibile “MILAS”

12 – Siluri leggeri MU-90

13 – Sistema antisiluro SLAT

14 – Veicoli tattici e tattico – logistici

15 – Armamento leggero, equipaggiamenti per unità e fo. Speciali

16 – Munizionamento di nuova generazione (VULCANO)

185,9

155,3

8,0

104,8

 

42,6

 

3,1

9,0

 

8,4

 

94,9

5,5

11,4

7,6

10,0

3,5

 

7,0

1,0

658,1

E - Sostenibilità logistica

 

totale

1 – Infrastrutture nazionali

2 – Programmi minori

30,0

7,0

37,0

F - Ricerce e sviluppo

 

totale

1 – Sviluppo sistema e apparati per unità navali di nuova generazione (legge 30.11.1998, n 413)

2,6

 

2,6

TOTALE

844,3

 

SETTORE INVESTIMENTO - PROGRAMMI DI PREVISTO FINANZIAMENTO NEL 2004

STANZIAMENTI PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA’ OPERATIVE AEREE

 

Capacità Operativa

Programmi

Milioni di €

A - Comando, controllo

Comunicazioni ed informazioni

 

 

 

 

totale

1 – ACCS

2 – MIDS – LINK – 16 industrializzazione

3 – NGIFF – sviluppo tecnologia

4 – terminali satellitari SICRAL

5 – Controllo del traffico aereo e assistenza al volo

6 – Programmi minori C4I

4,5

4,8

6,7

5,0

12,0

19,6

52,6

B - Intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaisance (ISTAR)

totale

1 – Velivoli Aerotattici

2 – Velivoli da Pattugliamento Marittimo (ATLANTIC)

28,0

20,0

 

48,0

C - Schieramento e mobilità

 

totale

1 – Velivoli da trasporto C130J

2 – Velivoli Rifornitori B767 TANKER

157,2

116,1

273,3

D - Precisione ed efficacia di ingaggio, sopravvivenza e protezione delle forze

 

 

 

 

 

 

 

 

totale

 1 – Velivoli da cbt. EUROFIGHTER 2000 *

2 – Velivoli da combattimento MRCA – TORNADO

3 – Elicotteri SAR/COMBAT SAR

4 – Sviluppo e produzione del missile aria/aria “IRIS/T”

5 - Sviluppo e produzione del missile aria/aria “METEOR”

6 – Sistema missilistico ATBM MEADS

7 – Armamento “Stand Off” (STORM-SHADOW)

8 – Missile contraereo aria/aria a medio raggio (AMRAAM)

9 – Veicoli tattici e tattico-logistici

10 – Armamento leggero, equipaggiamenti per unità e fo. speciali

434,1

186,5

10,0

8,2

15,7

20,0

30,9

35,6

1,9

 

2,2

745,1

E - Sostenibilità logistica

 

totale

1 – Infrastrutture logistiche

2 – Programmi minori

47,0

19,7

66,7

TOTALE

1.185,7

 

* Comprende 61,6 mil. €, finanziati con fondi interforze, per il pagamento della rata 2004 dei mutui quindicennali relativi alla quota 1999 del programma EUROFIGHTER (quota annuale dei limiti d’impegno quindicennali di cui all’articolo 50, comma h, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, collegato 1999).

 

FUNZIONE SICUREZZA

 

 EVOLUZIONE DEGLI STANZIAMENTI PREVISIONALI PER LA FUNZIONE SICUREZZA PUBBLICA - ANNI 1999-2003 (valori correnti e valori costanti 1999)

 

anno

2000

2001

2002

2003

2004

a valori correnti

3.837,2

3.909,2

4.263,7

4.555,7

4.614,9

variazione % annua

 

1,9%

9,1%

6,8%

1,3%

a valori costanti 1996

3.837,2

3.802,7

4.050,4

4.226,3

4.209,6

differenza % rispetto 1996

 

- 0,9%

5,6%

10,1%

9,7%

 

ARMA DEI CARABINIERI  - ARTICOLAZIONE DELLE SPESE

 

settori di spesa

2003

2004

valore assoluto

valore %

1. Personale

a. personale militare

b. personale civile

totale

 

4.099,4

7,2

4.106,6

 

4.159,0

7,9

4.166,9

 

59,6

0,8

60,4

 

1,5%

10,8%

1,5%

2. Esercizio

a. formazione e addestramento

b. manutenzione e supporto

c. infrastrutture

d. funz.to C.di/enti/umità

e. provvidenze

f. fondi scorta e a disposizione

totale

 

19,8

172,2

27,8

122,1

2,5

49,1

393,5

 

22,5

176,4

27,3

137,9

2,9

26,5

393,5

 

2,7

4,3

- 0,5

15,8

0,4

- 22,6

0

 

13,5%

2,5%

- 1,6%

12,9%

16,8%

- 46,1%

0

3. Investimento

a. ricerca e sviluppo

b. ammodernamento e rinnova.

- mezzi e materiali

- infrastrutture

totale

 

 

 

41,7

13,9

55,6

 

 

 

41,9

12,4

54,4

 

 

 

0,2

- 1,5

- 1,2

 

 

 

0,5%

-10,5%

- 2,2%

TOTALE GENERALE

4.555,7

4.614,9

59,2

1,3%

 

ARMA DEI CARABINIERI SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE

 

Categoria

forza organica

forza bilanciata 2004*

Ufficiale

servizio permanente

trattenuti

ferma biennale

prima nomina

totale

 

3.800

 

 

 

3.800

 

3.350

4

96

408

3.858

ispettori

29.531

28.959

sovrintendenti

20.000

19.349

appuntati e carabinieri

50.710

49.989

Truppa

carabinieri ausiliari

allievi carabieri ausiliari

totale

 

 

 

7.655

1.685

9.340

allievi carabinieri effettivi

 

456

TOTALE GENERALE

104.041

111.951

 

* Valore convenzionale della forza, considerato costante in ogni giorno dell’anno di riferimento, basato sulle previsioni delle presenza giornaliere in servizio.

 

 

 

 

 

ARMA DEI CARABINIERI - SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE

 

categoria

forza bilanciata 2003

forza bilanciata 2004

differenza

Ufficiali

servizio permanente

trattenuti

ferma biennale

prima nomina

totale

 

3.267

3

155

190

3.615

 

3.350

4

96

408

3.858

 

83

1

- 59

218

243

Ispettori

servizio permanente

trattenuti

totale

 

28.489

392

28.881

 

28.565

394

28.959

 

76

2

78

sovrintendenza

servizio permanente

totale

 

18.806

66

18.872

 

19.171

178

19.349

 

365

112

477

Appuntati e Carabinieri

appuntati servizio permanente

carabinieri servizio permanente

appuntati trattenuti

carabinieri in ferma

totale

 

30.685

11.709

12

6.295

48.701

 

31.481

11.454

18

7.036

49.989

 

796

- 255

6

741

1.288

Truppa

carabinieri ausiliari

richiamati

totale

 

7.950

1.257

9.207

 

7.655

-

7.655

 

- 295

- 1.257

- 1.552

Allievi

Allievi accademia

Allievi Carabiniere

Allievi Carabinieri Ausiliari

totale

 

231

560

2.650

3.441

 

102

354

1.685

2.141

 

- 129

- 206

- 965

- 1.300

TOTALE GENERALE

112.717

111.951

- 766

 

SITUAZIONE PERSONALE CIVILE

Categoria

ferma bilanciata 2003

ferma bilanciata 2004

differenza

- personale dirigente e assimilato

- personale  dei livelli

 

287

 

299

 

12

totale generale

287

299

12